2022年泉州臺(tái)商投資區(qū)政府預(yù)算
相關(guān)重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、區(qū)本級(jí)支出預(yù)算說(shuō)明
2022年泉州臺(tái)商投資區(qū)一般公共預(yù)算支出數(shù)為207564萬(wàn)元,比2021年度預(yù)算數(shù)增加26229萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.5%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)支出22613萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1579萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.5%。其中:
1. 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)8254萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加969萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.3%。主要原因是增加增人增資費(fèi)用。
2. 發(fā)展與改革事務(wù)1048萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加75萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.7%。主要原因是增加困難群體價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。
3. 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)52萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少15萬(wàn)元、下降22.4%。主要原因是減少經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。
4. 財(cái)政事務(wù)1393萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少246萬(wàn)元、下降15%。主要原因是減少工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)決算審核專(zhuān)項(xiàng)。
5. 稅收事務(wù)900萬(wàn)元,與上年持平。
6. 審計(jì)事務(wù)217萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加42萬(wàn)元、增長(zhǎng)24%。主要原因是增加后渚大橋東橋頭互通項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。
7.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)159萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少336萬(wàn)元、下降67.9%。主要原因是紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)科目調(diào)整。
8. 商貿(mào)事務(wù)1975萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1162萬(wàn)元、增長(zhǎng)142.9%。主要是增加招商專(zhuān)項(xiàng)。
9. 民族事務(wù)50萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加14萬(wàn)元、增長(zhǎng)38.9%。主要原因是增加省級(jí)2022年少數(shù)民族補(bǔ)助款。
10.港澳臺(tái)僑事務(wù)5萬(wàn)元,與上年持平。
11. 檔案事務(wù)159萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加20萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.4%。主要原因是增加檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
12. 群眾團(tuán)體事務(wù)1593萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少138萬(wàn)元、下降8%。主要原因是減少突發(fā)事件救助金。
13. 組織事務(wù)995萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1079萬(wàn)元、下降52%。主要原因是人才專(zhuān)項(xiàng)科目調(diào)整。
14. 宣傳事務(wù)684萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加486萬(wàn)元、增長(zhǎng)245.5%。主要原因是增加宣傳事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)。
15. 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)30萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元、下降14.3%。主要原因是減少統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)。
16. 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1369萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加312萬(wàn)元、增長(zhǎng)29.5%。主要原因是增加黨建經(jīng)費(fèi)。
17. 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出2169萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加257萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.4%。主要原因是增加民營(yíng)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。
18.其他一般公共服務(wù)支出1561萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加525萬(wàn)元、增長(zhǎng)50.7%。主要原因是增加修繕及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
(二)國(guó)防支出91萬(wàn)元,較2021年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元、下降9.9%。其中:
1.國(guó)防動(dòng)員88萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元、下降10.2%。主要原因是減少梅嶺教育基地及疏散地域建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2.其他國(guó)防支出3萬(wàn)元,與上年持平。
(三)公共安全支出10347萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加2760萬(wàn)元、增長(zhǎng)36.4%。其中:
1. 武裝警察10萬(wàn)元,與上年持平。
2. 公安5801萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1264萬(wàn)元、增長(zhǎng)27.9%。主要原因是增加公安、交警專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及智慧城市智能建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)。
3. 國(guó)家安全28萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加4萬(wàn)元、增長(zhǎng)16.7%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。
4.法院373萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加31萬(wàn)元、增長(zhǎng)9.1%。主要原因是增加法院人員經(jīng)費(fèi)。
5.司法324萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少38萬(wàn)元、下降10.5%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。
6.其他公共安全支出3811萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1499萬(wàn)元、增長(zhǎng)64.8%。主要原因是增加“3個(gè)10%”獎(jiǎng)勵(lì)、惠安法院、檢查院專(zhuān)項(xiàng)、購(gòu)置村級(jí)巡邏隊(duì)車(chē)輛專(zhuān)項(xiàng)、交警大隊(duì)辦公場(chǎng)所租賃、天網(wǎng)工程后期維護(hù)項(xiàng)目及通信光纜租用費(fèi)用。
(四)教育支出62947萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加7498萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.5%。其中:
1. 教育管理事務(wù)487萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少121萬(wàn)元、下降19.9%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。
2. 普通教育58175萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加7276萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.3%。主要原因是增人增資。
3. 職業(yè)教育515萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加185萬(wàn)元、增長(zhǎng)56.1%。主要原因是增人增資。
4.特殊教育6萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元、下降50%。主要原因是減少2021年省級(jí)特殊學(xué)校“兩免一補(bǔ)”補(bǔ)助資金。
5.進(jìn)修及培訓(xùn)420萬(wàn)元,比上年持平。
6. 教育費(fèi)附加安排的支出3344萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加164萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.2%。主要原因是增加校舍建設(shè)。
(五)科學(xué)技術(shù)支出5924萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加940萬(wàn)元、增長(zhǎng)18.9%。其中:
1. 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)479萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少421萬(wàn)元、下降46.8%。主要原因是減少扶持企業(yè)及技改專(zhuān)項(xiàng)。
2. 科技條件與服務(wù)90萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加21萬(wàn)元、增長(zhǎng)30.4%。主要原因是增人增資。
3. 科學(xué)技術(shù)普及15萬(wàn)元,與上年持平。
4.科技交流與合作100萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加100萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%。主要原因是增加市級(jí)2022年度科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
5. 其他科學(xué)技術(shù)支出5240萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1240萬(wàn)元,增長(zhǎng)31%。主要原因是增加省級(jí)等實(shí)驗(yàn)室。
(六)文化體育與傳媒支出2288萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加142萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.6%。其中:
1. 文化與旅游1310元,比2021年預(yù)算數(shù)增加536萬(wàn)元、增長(zhǎng)69.3%。主要原因是增加文化、旅游專(zhuān)項(xiàng)。
2. 文物70萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少30萬(wàn)元、下降30%。主是原因是減少文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
3. 新聞出版廣播影視177萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加51萬(wàn)元、增長(zhǎng)40.5%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。
4. 其他文化體育與傳媒支出731萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少375萬(wàn)元、下降33.9%。主要原因是宣傳文化教育專(zhuān)項(xiàng)科目調(diào)整。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出19131萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少629萬(wàn)元、下降3.2%。其中:
1. 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)1475萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1250萬(wàn)元、增長(zhǎng)555.6%。主要原因是人才專(zhuān)項(xiàng)科目調(diào)整。
2. 民政管理事務(wù)248萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加12萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.1%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。
3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2417萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少919萬(wàn)元、下降27.6%。主要原因是減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額補(bǔ)助。
4. 撫恤1461萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少13萬(wàn)元、下降0.9%。主要原因是減少省級(jí)2021年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5. 退役安置383萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少119萬(wàn)元、下降23.7%。主要原因是減少退役安置專(zhuān)項(xiàng)。
6. 社會(huì)福利707萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少26萬(wàn)元、下降3.6%。主要原因是減少社會(huì)福利專(zhuān)項(xiàng)。
7. 殘疾人事業(yè)977萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少41萬(wàn)元、下降4%。主要原因是減少殘疾人專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8.最低生活保障1540萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少309萬(wàn)元、下降16.7%。主要原因是減少農(nóng)村最低生活保障金。
9. 臨時(shí)救助184萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少65萬(wàn)元、下降26.1%。主要原因是減少臨時(shí)救助基金。
10. 特困人員救助供養(yǎng)74萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1317萬(wàn)元、下降94.7%。主要原因是減少省級(jí)2021年民政事業(yè)類(lèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11. 其他生活救助37萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少119萬(wàn)元、增長(zhǎng)76.3%。主要原因是減少生活救助專(zhuān)項(xiàng)。
12. 財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8193萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加290萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7%。主要原因是增加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
13. 退役軍人管理事務(wù)186萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加35萬(wàn)元、增長(zhǎng)23.2%。主要原因是增加退役軍人管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
14. 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1249萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1044萬(wàn)元、增長(zhǎng)509.3%。主要原因是增加就業(yè)招聘、勞務(wù)交流、職業(yè)技能人才評(píng)選活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)、民政、殘疾和優(yōu)撫對(duì)象個(gè)人醫(yī)保免繳專(zhuān)項(xiàng)、區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)、地方退休、“精簡(jiǎn)退職40%”人員定補(bǔ)金專(zhuān)項(xiàng)及省級(jí)2022年困難群眾救助補(bǔ)助資金。
(八)衛(wèi)生健康支出23894萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加2950萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.1%。其中:
1. 衛(wèi)生健康管理事務(wù)1025萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1257萬(wàn)元、下降55.1%。主要原因是減少衛(wèi)生事務(wù)經(jīng)費(fèi),疫情防控專(zhuān)項(xiàng)科目調(diào)整。
2. 公立醫(yī)院2118萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.1%。主要原因是增加省級(jí)2022年衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。
3. 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3091萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少145萬(wàn)元、下降4.5%。主要原因是減少基層醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、全區(qū)衛(wèi)生院網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。
4. 公共衛(wèi)生6138萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加3208萬(wàn)元、增長(zhǎng)109.5%。主要原因是疫情防控專(zhuān)項(xiàng)科目調(diào)整。
5. 計(jì)劃生育事務(wù)2806萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加200萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.7%。主要原因是增加計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
6. 行政事業(yè)單位醫(yī)療537萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加28萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.5%。主要原因是增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增支財(cái)政核撥部分。
7. 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6300萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加242萬(wàn)元、增長(zhǎng)4%。主要原因是增加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
8. 醫(yī)療救助270萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少183萬(wàn)元、下降40.4%。主要原因是減少省級(jí)2021年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金。
9. 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療45萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加31萬(wàn)元、增長(zhǎng)221.4%。主要是增加省級(jí)2022年優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療保障管理事務(wù)38萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加38萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%。主要原因是增加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11. 老齡衛(wèi)生健康事務(wù)561萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少146萬(wàn)元、下降20.7%。主要原因是減少老齡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
12.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出965萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加931萬(wàn)元、增長(zhǎng)2738.2%。主要原因是衛(wèi)生事務(wù)經(jīng)費(fèi)、全區(qū)衛(wèi)生院網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)、慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、肇事肇禍重性精神病人費(fèi)用及省級(jí)2022年衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。
(九)節(jié)能環(huán)保支出1104萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少223萬(wàn)元、下降16.8%。其中:
1. 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)219萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少29萬(wàn)元、下降11.7%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。
2. 環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察226萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加30萬(wàn)元、增長(zhǎng)15.3%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)。
3.污染防治654萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加16萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.5%。主要原因是增加污染防治專(zhuān)項(xiàng)。
4. 能源節(jié)能利用5萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少240萬(wàn)元、下降98%。主要原因是減少省級(jí)2021年節(jié)能與新能源公交車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金。
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出10927萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加3001萬(wàn)元、增長(zhǎng)37.9%。其中:
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)9200萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1393萬(wàn)元、增長(zhǎng)17.8%。主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)管理事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)。
2. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1727萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1642萬(wàn)元、增長(zhǎng)1931.8%。主要原因是增加智慧城市智能管理建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)。
(十一)農(nóng)林水支出4558萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加741萬(wàn)元、增長(zhǎng)19.4%。其中:
1. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村1975萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元、下降0.1%。主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)。
2. 林業(yè)和草原267萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加157萬(wàn)元、增長(zhǎng)142.7%。主要原因是增加林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)。
3. 水利842萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加190萬(wàn)元、增長(zhǎng)29.1%。主要原因是增加水利專(zhuān)項(xiàng)。
4. 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興131萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加31萬(wàn)元、增長(zhǎng)31%。主要原因是增加2022年中央少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)資金。
5. 農(nóng)村綜合改革839萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加268萬(wàn)元、增長(zhǎng)46.9%。主要原因是增加一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、省級(jí)2022年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助資金。
6.普惠金融發(fā)展支出40萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元、下降20%。主要原因是減少創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金。
7. 其他農(nóng)林水支出464萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加106萬(wàn)元、增長(zhǎng)29.6%。主要原因是增加其他人員支出。
(十二)交通運(yùn)輸支出3791萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加887萬(wàn)元、增加30.5%。其中:
1. 公路水路運(yùn)輸3133萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加503萬(wàn)元、增長(zhǎng)19.1%。主要原因是增加公交車(chē)輛運(yùn)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng),減少公路管養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)。
2. 鐵路運(yùn)輸5萬(wàn)元,與上年持平。
3.其他交通運(yùn)輸支出653萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加384萬(wàn)元、增長(zhǎng)142.8%。主要原因是增加車(chē)輛路面動(dòng)態(tài)檢測(cè)技術(shù)監(jiān)控建設(shè)。
(十三)資源勘探信息等支出2520萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加855萬(wàn)元、增長(zhǎng)51.4%。其中:
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2520萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加870萬(wàn)元、增長(zhǎng)52.7%。主要原因是增加玖龍?jiān)a(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)。
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14800萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加6895萬(wàn)元、增長(zhǎng)87.2%。其中:
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出14800萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加6895萬(wàn)元、增長(zhǎng)87.2%。主要原因是增加扶持企業(yè)資金。
(十五)金融支出10萬(wàn)元,與上年持平。其中:
其他金融支出10萬(wàn)元,與上年持平。
(十六)援助其他地區(qū)支出450萬(wàn)元,與上年持平。其中:
其他支出450萬(wàn)元,與上年持平。
(十七)自然資源海洋氣象等支出379萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加82萬(wàn)元、增加27.6%。其中:
1.自然資源事務(wù)309萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加67萬(wàn)元、增長(zhǎng)27.7%。主要原因是增人增資。
2. 其他自然資源海洋氣象等支出70萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元、增長(zhǎng)27.3%。主要原因是海洋專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出1273萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少347萬(wàn)元、下降21.4%。其中:
糧油事務(wù)1273萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少347萬(wàn)元、下降21.4%。主要原因是減少糧油安全專(zhuān)項(xiàng)。
(十九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1623萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1663萬(wàn)元、下降50.6%。其中:
1.應(yīng)急管理事務(wù)453萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加29萬(wàn)元、增長(zhǎng)6.8%。主要原因是增加增人增資。
2.消防事務(wù)1052萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1800萬(wàn)元、下降63.1%。主要原因是減少消防智能機(jī)器人配備經(jīng)費(fèi)。
3.地震事務(wù)10萬(wàn)元,與上年持平。
4.自然災(zāi)害防治78萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加78萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%。主要原因是增加自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查應(yīng)急管理專(zhuān)項(xiàng)。
5。自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出30萬(wàn)元,比上年增加30萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%。主要原因是增加自然災(zāi)害生活補(bǔ)助金和救災(zāi)物資專(zhuān)項(xiàng)。
(二十)預(yù)備費(fèi)2100萬(wàn)元,比上年持平。
(二十一)其他支出12244萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1871萬(wàn)元、增長(zhǎng)18%。其中:
其他支出12244萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1871萬(wàn)元、增長(zhǎng)18%。主要原因是增加洛秀公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)、為民辦實(shí)事專(zhuān)項(xiàng)、辦案專(zhuān)項(xiàng),減少清源創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
(二十二)債務(wù)付息支出4500萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少1100萬(wàn)元、下降19.6%。其中:
地方政府一般債務(wù)付息支出4500萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1100萬(wàn)元、下降19.6%。
(二十三)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元,與上年持平。其中:
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元,與上年持平。
二、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況
本區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為一級(jí)預(yù)算部門(mén)管理,未單獨(dú)編制政府預(yù)算,為此未有一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)據(jù)。
三、舉借政府債務(wù)情況
(一)地方政府債務(wù)限額余額情況
2021年,全區(qū)新增政府債務(wù)限額18.99億元,截至2021年底,全區(qū)政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)130.07億元,債務(wù)余額嚴(yán)格控制在中央核定的限額142.53億元內(nèi)。
(二)地方政府債券發(fā)行情況
2021年全區(qū)發(fā)行地方政府債券22.96億元,其中:新增債券18.99億元、再融資債券3.97億元。
(三)地方政府債券還本付息情況
2021年全區(qū)地方政府債券還本付息支出11.25億元。
2022年全區(qū)安排償還地方政府債券還本付息支出38.14億元。
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